Взаимозачеты

Назад Вернуться к началу раздела Вперёд

Взаимозачеты (бартер) предназначены для погашения взаимных долгов путём безналичного расчета в равных суммах и фактической оплаты одной из организаций лишь возникшей разницы.

Акты взаимозачетов вводятся в пункте главного меню программы «Операции | Взаимозачеты».

В контекстном меню журнала взаимозачетов доступен для печати АКТ взаимозачета.

Добавим новый взаимозачет.Заполним необходимые поля в форме ввода:

Дата документа взаимозачет и его Номер заполняются автоматически, но их можно изменить вручную.

Контрагент, с которым проводится взаимозачет, выбирается из справочника контрагентов.

Договор — дата и номер договора, в соответствии с которым выписывается счет. Необходимый договор выбирается из списка (чтобы в работе использовать договора, в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Работа с контрагентами», установите флажок в поле «Используем договора с поставщиками и покупателями»).

flag_green

Замечание!

Если поле Договор оставить пустым, то на закладке Оплаты при подборе документов для взаимозачета будут отображаться накладные по всем договорам.

Ставка НДС — значение выбирается из выпадающего списка (для использования возможности указания вида учета НДС, в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Учет НДС», для поля «Вариант включения НДС», выберете значение «Указывается в каждом документе»).

Основание выбирается из списка, но его можно указать вручную.

В детализации акта взаимозачета закладка Оплаты. Здесь содержится список документов взаимозачета, как входящих, так и исходящих.

Добавим документы в состав акта взаимозачета. Появится окно ввода. Заполним необходимые поля:

Ставка НДС — значение подставляется программой автоматически из шапки документа и закрыто для редактирования, а для значения ставки Смешанная выбирается из выпадающего списка.

Накладная — выбирается из списка товарных операций.

Сумма (руб) — общая сумма платежа заполняется автоматически из накладной.

Сумма НДС (руб) —  сумма НДС из общей суммы платежа рассчитывается автоматически.

Пример

Допустим, мы хотим зачесть операции Реализация и Поступление. Но сумма поступления 25946,20 больше суммы реализации 11450,00. Поэтому зачтем на сумму реализации 11450,00, а остальную часть поступления мы оплатим деньгами. Для этого заполним шапку документа. На вкладке Оплаты для взаимозачёта добавим накладную реализации на сумму 11450, затем  - поступления на сумму 11450.  Если взаимозачет верен, то выводится его сумма в правом нижнем углу.