Изменение ставки НДС товара

Андрей

Постоялец
Изменение ставки НДС товара

Согласно постановления Правительства РФ. №688 от 15.09.2008г с 01.10.2008 г. у целой кучи товаров ставка НДС меняется с 10% на 18%. Как всвязи с этим грамотно перевести их на новую ставку. Пробовал поменять ставку НДС в стравочнике ТМЦ, но тогда меняются все НДС в документах. Т.е. будет каша.
Вводить новые товары со ставкой 18% и делать внутреннее перемещение со счета на счет? (Конечно выход, но достаточно муторно).
Может быть есть какое-либо красивое решение?
Пишу в форум, т.к. предполагаю, что мы не единственные, кто "попал" на №688 от 15.09.2008г., значит кому-нибудь ещё пригодится.
Времени на раздумья нам не оставили,аспиды. С 01.10.2008 нужно работать по новой ставке.:eek:
 
С 01.10.2008 нужно работать по новой ставке.:eek:

  1. Скопируйте те позиции номенклатуры, по которым поменялась ставка с 18 на 10, вставьте копии и поменяйте им ставки.
  2. Добавьте операцию "Прочий расход" с датой 30.09.2008 с кол-вом и ценой, соотв. товарному остатку. Скопируйте ее, вставьте, поменяйте тип операции на "Прочий приход", дату на 01.10.2008 и замните коды номенклатуры на соответствующие новой ставке.
 
Спасибо.

Спасибо , понял. В принципе, я примерно это и подразумевал под внутренним перемещением. Т.е. новые позиции в справочнике ТМЦ создавать всё-таки придётся:( .
В очередной раз правительство помогло нам не остаться без работы. Делать видимо всё это придётся 30.09 ночью. Впрочем это к делу не относится.;)
Еще раз спасибо
 
Прошу прощения. Возник ещё маленький вопрос. Можно ли надежно "закрыть" товары со старой ставкой, дабы операторы случайно их не могли выписать( поставить в счёт)?
 
Прошу прощения. Возник ещё маленький вопрос. Можно ли надежно "закрыть" товары со старой ставкой, дабы операторы случайно их не могли выписать( поставить в счёт)?

Перебросьте все товары со старой ставкой в отдельную группу с названием "НЕ ВЫБИРАТЬ!!!".
 
  1. Скопируйте те позиции номенклатуры, по которым поменялась ставка с 18 на 10, вставьте копии и поменяйте им ставки.
  2. Добавьте операцию "Прочий расход" с датой 30.09.2008 с кол-вом и ценой, соотв. товарному остатку. Скопируйте ее, вставьте, поменяйте тип операции на "Прочий приход", дату на 01.10.2008 и замните коды номенклатуры на соответствующие новой ставке.
Наличие в приходе счет 91 - наверное не очень правильно в данном конкретном случае. Сделал вручную проводки 41 - 41 по каждой позиции. Только вот проблема, при перепроведении операций за дату все ручные слетают нельзя ли её закрыть от изменений?
Перебросьте все товары со старой ставкой в отдельную группу с названием "НЕ ВЫБИРАТЬ!!!".
В новую группу перебросил, но теперь почему-то любая попытка работы со старыми накладными приводит к тому, что слетают проводки. Почему-то субсчета этих товаров не определяются.:(
 
Наличие в приходе счет 91 - наверное не очень правильно в данном конкретном случае. Сделал вручную проводки 41 - 41 по каждой позиции. Только вот проблема, при перепроведении операций за дату все ручные слетают нельзя ли её закрыть от изменений?

Проще эти операции вообще не проводить в бухгалтерии. Поставьте "Учитывать в бухгалтерии" у этих операций в "Нет" (если этого поля нет в товарных операциях - включите его в настройках).

В новую группу перебросил, но теперь почему-то любая попытка работы со старыми накладными приводит к тому, что слетают проводки. Почему-то субсчета этих товаров не определяются.:(

Скорее всего, вы их перебросили в группу, в которой в графе "Товар/Услуга" стоит "Затрата". Переключите его в значение "Товар".
 
Проще эти операции вообще не проводить в бухгалтерии. Поставьте "Учитывать в бухгалтерии" у этих операций в "Нет" (если этого поля нет в товарных операциях - включите его в настройках).
нужно же остатки перенести со счета на счёт, или можно как-то по другому?


Скорее всего, вы их перебросили в группу, в которой в графе "Товар/Услуга" стоит "Затрата". Переключите его в значение "Товар".
Стоит "Товар". Это проверил сразу. Но проблема в том, что в новой папке не определяются субсчета 41/.. при попытке перепровести документ. Возвращаем в старую папку - всё нормально.
 
нужно же остатки перенести со счета на счёт, или можно как-то по другому?

Хм... да, не учел, действительно, в бухгалтерии тоже надо это отразить. Тогда можно:

1-ый вариант. В Сервис | Дополнительно | Виды товарных операций у прочего прихода и прочего расхода зменить 91-ый и 94-ый счета соответственно на счет "-".

2-ой вариант. Сделать операцию по переносу со счета на счет отдельной, а у операции прочий приход и прочий расход в складе поставить "Учитывать в бухгалтерии" = Нет

Стоит "Товар". Это проверил сразу. Но проблема в том, что в новой папке не определяются субсчета 41/.. при попытке перепровести документ. Возвращаем в старую папку - всё нормально.

Попробуйте тогда переключить на Затрату, а потом обратно на Товар. Я не знаю, как выглядит ваша группа, но счета зависят от переключателя, а переключатель товаров зависит от переключателя группы.
 
Попробуйте тогда переключить на Затрату, а потом обратно на Товар. Я не знаю, как выглядит ваша группа, но счета зависят от переключателя, а переключатель товаров зависит от переключателя группы.
А ставку НДС в группе можно менять? Может быть дело в этом? В старых группых "без НДС", а во вновь создаваемых почему-то есть НДС.
 
Назад
Сверху