Инфо-Предприятие - Форум
ПрограммыПоддержкаКупитьПартнерам

Вернуться   Инфо-Предприятие - Форум > Основные продукты > Прочие вопросы
Регистрация Обмен опытом Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Внимание! Этой ветке форума больше трех лет. Возможно, обсуждаемые здесь вопросы уже не актуальны. Тем не менее, Вы можете отвечать в этой теме, если при ответе поставите флажок.
  #1  
Старый 08.07.2008, 13:00
Андрей Андрей вне форума
Постоялец
 
Регистрация: 30.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 845
По умолчанию Книга продаж

Пытаемся начать делать НДС. Ощущения - жуть.
Предварительно делали книги за апрель, май, - все сходилось.
Сейчас начали готовить квартал ( после нескольких обновлений) - каша!
Данные по некоторым авансам не попали в оплаты в ЖТО (?) Зачет аванса по ним не производится.
Причем, по крайней мере на середину июня все работало более менее.

Некоторые накладные вообще не попали в книгу продаж.Попытались заново провести документы за эту дату. предлагает выбрать счет дебета в проводке 62/проч-90/В(?)


Интересно знать,еще кто-нибудь столкнулся с подобной проблемой, или это частная проблема конкретной базы т.к. хотели делать НДС , но пока "делаем секас" как говорит известный телегерой Джамшуд
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 08.07.2008, 14:30
Андрей Андрей вне форума
Постоялец
 
Регистрация: 30.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 845
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
Некоторые накладные вообще не попали в книгу продаж.Попытались заново провести документы за эту дату. предлагает выбрать счет дебета в проводке 62/проч-90/В(?)
Частично разобрался.Проблема связана с некорректным переходом с версии на версию. ИП2 - не при чем.

Последний раз редактировалось Андрей, 08.07.2008 в 14:40.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 08.07.2008, 15:02
Аватар для Григорий
Григорий Григорий вне форума
Отвечатель автоматический
 
Регистрация: 08.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 18,936
По умолчанию

Обратите внимание! Для корректной работы авансов при переходе с ИП1 или с другой программы, как в Торговом складе, так и в Бухгалтерии надо занести эти платежные документы в базу данных. Программа исходя из суммы задолжности никаких выводов сделать не сможет. В базу должны быть занесены платежные документы, тогда их можно указать в детализации к фактуре. И вот уже исходя из указанных документов, программа будет делать сторно в книге покупок. В Торговом складе платежные документы указываются в детализации к товарной операции, в Бухгалтерии платежные документы указываются в операции журнала движения ценностей и услуг. Ну и в обоих настройках платежный документ можно указать непосредственно в записи книги продаж в детализации выписанной счет-фактуры.
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.


vBulletin® Version 3.6.8.
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© 1999 Новасофт