![]() |
|
|||||||
| Регистрация | Обмен опытом | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Добрый день!
1. Сформировал Платёжное поручение через Операции - > Платёжные документы. Правой кнопкой мышки вывожу на экран бланк платёжного поручения. У получателя платежа отсутствует КПП, вместо него запись "отключено в настройках р/с". В реквизитах получателя КПП указано. В настройке платёжного поручения "При отсутствии КПП организаций" стоит "Ничего не указывать". Если поменять на "Ставить "0", у получателя ничего не меняется, у плательщика появляется вместо КПП такая же запись (плательщик - ИП). Каким образом сделать так, чтобы у плательщика КПП не указывалось, а у получателя указывалось? 2. Во время экспериментов с п/п сделал экспорт п/п в клиент-банк. Теперь не могу повторно экспортировать это п/п в клиент -банк. Сообщает, что "за указанный период платежей с расчётного счёта ХХХХ не найдено. Как повторно выгрузить п/п в клиент-банк? |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Цитата:
В настройке р/с имеется поле КПП - в нём может быть либо ПУСТО либо "V". У ИП нет КПП, поэтому наличие "V" в настройке р/с ничего не меняет для плательщика - ИП.. Настройка р/с доступна как в самом п/п (верхнее поле в меню настройки в правом нижнем углу экрана - настроить), так и в СПРАВОЧНИКИ - РЕКВИЗИТЫ - СЧЕТА - р/с. Последний раз редактировалось Шалупов Николай, 15.01.2014 в 23:37. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
У ИП проблем с КПП нет. Проблема с КПП у организации-получателя платежа. Не выводится у него КПП в бланке платёжного поручения. Вместо КПП - "отключено в настройках р/с". В контрагентах в реквизитах организации КПП занесён.
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Свой р/с настройте, в реквизитах.
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Надо же, помогло.
Настройки своего счёта влияют на настройки счетов контрагентов. И мне, с 20-ти летним стажем настройки бухгалтерских программ, это оказалось непонятно. Если глобальная настройка, так она и должна быть в общих настройках для всех счетов, а не в моих реквизитах. А как же простые бухгалтеры путаются... |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Век живи, век учись, такова суровая жизнь внедренца и проводника в жизнь Инфо-Предприятие. Смиритесь....
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
Цитата:
Понять разработчика можно - если у нашей фирмы несколько расчётных счетов в разных банках, а требования к виду нашего платёжного поручения (КПП - печатать/не печатать , название плательщика писать по другому - да/нет, расшифровки подписей - да/нет и т.п.) в банках могут отличаться... Поэтому и настройка привязана к каждому из наших расчётных счетов отдельно.... ( и КПП, и Подписи,...). Последний раз редактировалось Шалупов Николай, 16.01.2014 в 23:28. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Может быть.
А по второму вопросу, кто может помочь? Как повторно выгрузить п/п в клиент-банк? |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Сие действие зависит от программы которую предоставил банк или вы напрочь удаляете из реестра п/п включенных клиент-банком или помечаете как не прошедшую контроль, но в любом случае это пререгатива программы клиент-банк. ИП тупо формирует файл 1с_то_kl или какой другой согласно соглашения по импорту-экспорту данных и не более того. По поводу век учись, век живи, ну а почему бы и не прожить ВЕК - это было бы здорово.
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Цитата:
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
Цитата:
![]() В одной из программ, знакомой и Вам, и большинству участников темы, подобные настройки делаются непосредственно в бланке п/п, по F4. Но что в той программе, что в ИП, вид платежного поручения (в части КПП и т.п.) никак не может зависеть от получателя платежа и его банка (к счастью), только от банка, в котором плательщик завел р/с. При наличии нескольких р/счетов разумнее заранее настроить каждый из них, а не менять настройки бланка п/поручения каждый раз при переходе от одного своего р/счета к другому |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Цитата:
На платёжном поручении по правой кнопке выбираю "экспорт в клиент-банк", мне предлагается выполнить экспорт платёжных поручений за период, выбираю "период с 01.01.2014 по 17.01.2014". Настраиваю параметры, куда выгружать, в каком формате, нажимаю ОК. Получаю сообщение "За указанный период платежей с расчётного счёта ХХХХ не найдено". Расчётный счёт у меня один, других нет. Дату платёжного поручения менял на другие, в том числе и 17.01.14. Результат - аналогичен. Что я делаю не так? |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Проверьте: есть дата платежного поручения, а есть дата проведения. У вас дата проведения должна быть не указана, т.к. пока нет выписки по банку. Соответственно 14.01 - это дата самого документа.
А платежка обычная? А то некоторые типы не выгружаются. Могли выключить операцию (слева красный крест). Могли также выключить вид операции - платежное поручение (такое тоже встречается). |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Цитата:
Платёжка обычная. операция не выключена, креста нет. А где посмотреть выключен ли вид операции - платёжное поручение? |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Цитата:
Проверьте также в меню Файлы, Другая фирма, что фирма только одна в базе. Также журнал может быть отфильтрован и установлена опция "Фильтр действует на отчеты". Сбросить фильтр можно в журнале, нажав воронку, далее кнопку Сброс и ОК. |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Цитата:
Фирма - одна. Фильтр не стоит, но на всякий случай сбросил. |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Цвет ничего не значит
Может менялась структура 51-ого счета? (напр.создавались субсчета, удалялась-добавлялась аналитика) Попробуйте перевыбрать расчетный счет, т.е. нажать кнопку выбора справа от расчетного счета и выбрать его из таблицы (кстати, там должна быть одна запись только). |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Цитата:
Удалил это п/п, создал другое, не выгружает.-( |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Цитата:
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
Базу отправил ещё в субботу. Тогда же письмо написал. Когда посмотрите?
|