![]() |
|
|||||||
| Регистрация | Обмен опытом | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
#1
|
|||
|
|||
|
при оплате аванса за заказчика третьим лицом мы, как продавец, должны выставить счёт-фактуру на аванс на заказчика, а не на плательщика Вопрос: как? Не к чему прикрепить счет фактуру, так как оплата зачитывается в прг ручной операцией.
Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ |
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Входящий счет или счет-фактура | lix-line | Бухгалтерия | 8 | 10.06.2015 17:13 |
| Счет-Фактура | Lina-22 | Бухгалтерия | 4 | 24.11.2014 23:03 |