|
|
![]() |
|
|
Регистрация | Обмен опытом | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
#1
|
|||
|
|||
![]() Добрый день.
НДС по импорту из Беларуси уплачивается в налоговую и после получения отметки на заявлении о ввозе товаров этот НДС можно взять к вычету. Нашла в интернете, что для этого нужно заявление зарегистрировать в книге покупок. Попыталась вручную внести запись в книгу покупок, но ничего не получается, как бы НЕ к чему эту запись привязать. Подскажите пожалуйста, как делаете, не одна же наша фирма импортирует из ЕАЭС. Используемая программа: Комплексная конфигурация |
#2
|
|||
|
|||
![]() Здравствуйте!
Есть такой клиент. Работает с импортом на полуавтомате ![]() Если будут вопросы, могу спросить разрешения дать контакты Правда, делались некоторые переделки. И в заявлении и в НДС. |
#3
|
|||
|
|||
![]() Добрый день. Огромное спасибо за ответ, очень поможет. Но еще бы скрин справки, которая упоминается в третьем скрине от 04.09. к ней есть ручная правка счета-фактуры. Это что-то на уплату НДС, сама не могу сообразить.
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Последний скрин проводок - и есть справка. Добавляется ручная операция в Бух.операции. Не вспомню, может и не все руками, но то, что править в проводках приходилось на РБ, иначе в книгу не попадает или не туда попадает - точно
|
#5
|
|||
|
|||
![]() Добрый день. Извините за назойливость, может подскажете, как получается счет-фактура на именно НДС, скрин 3.
|
#6
|
|||
|
|||
![]() В книге покупок по правой кнопке Зачет ндс. Но там, и потом - ручные правки и в суммах (оставить только НДС) и в проводках - добавить РБ
|
#7
|
|||
|
|||
![]() В результате ручных и неручных трудов в проводках все получилось правильно, но в книге покупок НДС становится в "предъявленный российскими поставщиками", хотя код операции 19. И в декларации суммируется в строку 120, а должен быть в строке 160
|
#8
|
||||
|
||||
![]() Цитата:
Цитата:
Там написано, что нужно нужно сделать. Проверили на штатной базе, все формируется. В декларации по НДС в 3-ем разделе заполняется строка 160. Обновите программу до последней версии через меню Справка/Интернет обновление. Выполните действия согласно справке. Дополнительно выполните: 1. В операции «Оприходование импорта из стран ТС» в поле "Документ уплаты налога" укажите документ «Платежное поручение (бюджет)», который формировали для оплаты ввозного НДС. Реквизиты этого документа будут выводиться в книге покупок в графе 7. 2. После выполнения действия "Принятие к вычету НДС" в сформированной записи на вычет НДС, в журнале книги покупок, вручную укажите код вида операции 19. Если останутся вопросы, то позвоните в техподдержку. |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Начисление з/ты за удаленную работу гражданину Беларуси, не проживающему в РФ | GriAlex | Зарплата и кадры | 0 | 01.12.2021 15:24 |
Налоги на граждан Армении, Казахстана, Беларуси | Писарев Петр | Зарплата и кадры | 2 | 13.03.2015 18:52 |
Импорт из Беларуси | e_vichka | Бухгалтерия | 3 | 30.04.2013 19:11 |
При импорте из ИП1 | Николай | Зарплата и кадры | 3 | 14.12.2008 20:23 |