Инфо-Предприятие - Форум
ПрограммыПоддержкаКупитьПартнерам

Вернуться   Инфо-Предприятие - Форум > Основные продукты > Бухгалтерия
Регистрация Обмен опытом Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
  #1  
Старый 15.02.2022, 17:35
Ивлиева Елена Николаевна Ивлиева Елена Николаевна вне форума
Новичок
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: г. Пенза
Сообщений: 21
По умолчанию Возврат покупателю по эквайрингу

Добрый день!

Недавно прошла операция "Возврат покупателю по эквайрингу".
Платежные документы представлены разбитыми на три блока: Банк входящий, исходящий и касса. Данная операция "Возврат покупателю по эквайрингу" ни в каком блоке не отображается. Как исправить ситуацию? Клиент не хочет пользоваться Единым журналом платежных документов.
Подскажите, пожалуйста.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 16.02.2022, 11:35
Ларин Валерий Ларин Валерий вне форума
Постоялец
 
Регистрация: 22.01.2008
Адрес: г.Набережные Челны
Сообщений: 631
По умолчанию

Попробуйте использовать "единый журнал", но сгруппированный "по типам операций".
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 16.02.2022, 16:14
Ивлиева Елена Николаевна Ивлиева Елена Николаевна вне форума
Новичок
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: г. Пенза
Сообщений: 21
По умолчанию

Спасибо, попробую уговорить клиента. Они привыкли к тому виду и не очень-то хотят что-то менять . А так как там записи фильтруются по счетам 50, 51, то операции по Возврату от покупателя по эквайрингу (счет 57) никуда не попадают.
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 16.02.2022, 17:32
Аватар для GriAlex
GriAlex GriAlex вне форума
Кен-Гуру :-)
 
Регистрация: 28.01.2008
Адрес: Чувашия
Сообщений: 12,607
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ивлиева Елена Николаевна Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую уговорить клиента. Они привыкли к тому виду и не очень-то хотят что-то менять . А так как там записи фильтруются по счетам 50, 51, то операции по Возврату от покупателя по эквайрингу (счет 57) никуда не попадают.
Поскольку у вас Бухгалтерия ПРОФ, то можно настроить-"смухлевать" так.
Открыть базу под Администратором, найти в главном меню Администрирование - Определения, затем вкладку "Счета", там строку с кодом МСЧЕТ_БАНКА (она самая первая в этой вкладке), и в значении добавить "57*" (в итоге должна быть строка "51*;52*;55*;57*", причем, если открыли по F4 - то с кавычками, а если открыли кликом мышки или нажатием Enter - то без кавычек).
Единственная проблема будет в том, что операция "Поступление по эквайрингу" будет видна и в исходящем, и во входящем банке.
На первый взгляд, вроде всё работает.
__________________


Сайт - Вконтакте - Telegram - Skype - YouTube
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возврат покупателю по эквайрингу Plutnik Торговый склад 8 28.10.2020 20:06
Возврат покупателю за товар Alex1964 Торговый склад 13 15.06.2018 16:52
Возврат покупателю за товар Alex1964 Общий 8 15.06.2018 16:47
возврат ден средств покупателю Незарегистрированный Бухгалтерия 3 16.04.2015 23:57
Возврат аванса покупателю Ларин Валерий Бухгалтерия 5 29.06.2014 16:25


Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.


vBulletin® Version 3.6.8.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© 1999 Новасофт