|
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Добра всем! Помогите разобраться. Такая ситуация в базе контрагент (покупатель) с одним ИНН и разными КПП ( т.е. заведены несколько карточек контрагентов - 17 штук).Отгрузка продукции этому покупателю идет на каждый КПП, а деньги на р/с поступают от головной организации. Как разнести оплату?
Используемая программа: Торговый склад Стандарт |
#2
|
||||
|
||||
![]() Возможно, филиалы выступают только в роли грузополучателей. Т.е. покупатель (заказчик) у вас головное подразделение, а грузополучатель филиал.
|
#3
|
||||
|
||||
![]() Обычно ещё в таких случаях вводим в справочнике контрагентов папочку с наименованием нужного контрагента, "внутрь" помещаем всех этих покупателей с одним ИНН и разными КПП.
Оплату ставим на покупателя с основным КПП, реализацию - по нужным КПП. Акт сверки можно делать, выбирая папку-контрагента. Вот только не помню, работает это в ТС или нет. В бухгалтерии это работает. |
#4
|
|||
|
|||
![]() Да, именно так и есть.
|
#5
|
|||
|
|||
![]() Цитата:
![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() Да именно так, как я и написал. :-)
Вводим всех контров с разными КПП как отдельные записи. Игнорируем ворчалки программы на одинаковые ИНН. Помещаем (перемещаем) эти записи в группу с наименованием "главного" контрагента. Да, не забыть включить разве что ещё отображение дерева групп в справочнике контрагентов. Ещё иногда требуют, чтобы в документах отгрузки выходил обязательно расчетный счет покупателя, а он один "главный". Тогда, опять же не обращая внимания на программные ворчалки, надо добавить этот расч.счет у всех контров-"филиалов". Но повторюсь: так и не проверил до сих пор, работает ли в торговом складе акт сверки по "такой" группе покупателей. А в бухгалтерии такая схема работает. Последний раз редактировалось GriAlex, 13.12.2017 в 17:45. |
#7
|
|||
|
|||
![]() Цитата:
п.с. Указывать в накладных другого грузополучателя нет возможности по некоторым причинам. |
#8
|
||||
|
||||
![]() Цитата:
|
#9
|
||||
|
||||
![]() Дальнейшая переписка и то, что предлагает Алексей как раз предполагает другой случай - когда и в графе Покупатель разные филиалы, и в графе Грузополучатель разные. Я же писал про случай, когда Покупателем (Заказчиком) является головное подразделение, а Грузополучателем филиал. В этом случае никаких лишних телодвижений делать не нужно.
Цитата:
В программе Торговый склад есть два акта сверки - по складским данным и по бухгалтерским. Переключение происходит в параметрах бланка (акта сверки). |
#10
|
||||
|
||||
![]() Цитата:
![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]() Спасибо, сработало! Только Акт как то вызвал не так как привык, делал по разному - отчеты-специальные-Акт сверки, Отчеты-Прочие документы, ни как не мог выбирать всех контрагентов в папке, и папку тоже не выбирает. Зашел в редактирование данных контрагента, встав на папку в которой нужные контрагенты, там вызвал акт сверки и получилось. А ведь знал что так можно
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оплата поставщику | laponka0804 | Бухгалтерия | 6 | 28.03.2014 00:18 |
оплата услуг | Семен Фишман | Обсуждаем работу в программе | 19 | 20.04.2011 23:48 |
оплата по общедомю сч-ам | Семен Фишман | Обсуждаем работу в программе | 5 | 17.03.2011 22:57 |
Оплата по счету. | Андрей | Прочие вопросы | 1 | 19.05.2008 15:50 |