Цитата:
Сообщение от Rina
Добрый день, коллеги.
УСН 6%, есть договор со Сбербанком об удержании комиссии за переводы физлиц с организации, а не с клиента (НЕ эквайринг!).
Как настроить программу, чтобы в доходы попадала вся сумма от клиента?
Например, в квитанции клиенту выставлено 8000, на счет поступило 7920. В КУДиР попадает только 7920.
Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная
|
Посмотрел беспл.бух-ю, версия 4.6.292. Там можно в Сервис - Настройка операций - Виды платежных документов создать копию вида операции "Поступление по эквайрингу", переназвать по своему (к примеру, название "Поступление на расч.сч.(ФИЗЛ)", код операции "банк_пост_физ"). Затем в графе "Кредит: название" написать, к примеру, "Счет плательщика|Плательщик"; в графе "Кредит: счет по умолчанию" указать ваш счет 76/ТРАНЗИТ. В графе "Бухоперация: содержание (формула)" заменить часть фразы "Зачисление средств по эквайрингу..." на нужный вам текст.
А потом в "Банк входящий" измените тип операции в упомянутых вами документах. В графе "Сумма" надо ставить 7920.00, в графе "Сумма комиссии" - 80.00. Получите проводки как по эквайрингу, но с вашим счетом 76/ТРАНЗИТ, т.е.
Дт51 - Кт76, сумма БУ = 7920.00, сумма НУ = 8000.00
Дт91 - Кт76, сумма БУ = 80.00, сумма НУ = 0.00
Если бы была УСН "доходы минус расходы", то для второй проводки надо было бы, наверное, ещё в корректные проводки добавить пару 91-76 с указанием статьи расхода НУ "09".