Инфо-Предприятие - Форум
ПрограммыПоддержкаКупитьПартнерам

Вернуться   Инфо-Предприятие - Форум > Основные продукты > Бухгалтерия
Регистрация Обмен опытом Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Внимание! Этой ветке форума больше трех лет. Возможно, обсуждаемые здесь вопросы уже не актуальны. Тем не менее, Вы можете отвечать в этой теме, если при ответе поставите флажок.
  #1  
Старый 30.03.2015, 14:03
Valeryk Valeryk вне форума
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Орёл
Сообщений: 10
По умолчанию Выгрузка НДС

У одного клиента, работающего на ИП: Бухгалтерия Стандарт, возникла необходимость загрузить выгруженную из Инфо-Предприятия Декларацию по НДС в ЭОН 4.40.4. Раздел 9 не загрузился: в протоколе ошибка о несоответствии формату. В связи с этим вопрос: примет ли налоговая выгруженную из Инфо-Предприятия декларацию, если модуль ЭОНа дает ошибку? Насколько это критично?
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 30.03.2015, 15:01
Аватар для Oxana
Oxana Oxana вне форума
Техподдержка
 
Регистрация: 20.08.2014
Адрес: г. Москва
Сообщений: 945
По умолчанию

Ошибка несоответствия формата возникает тогда, когда введены некорректные данные. Например, некорректные данные ИНН и КПП контрагентов. Лишние символы, заполнены нулями или единицами и тп. Откройте файл 9го раздела тестером (программой проверки файлов для налоговых органов на соответствие утвержденному формату). Это поможет найти ошибки в заполнении. Налоговая не примет у Вас декларацию, т.к она некорректно заполнена.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 31.03.2015, 14:47
Valeryk Valeryk вне форума
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Орёл
Сообщений: 10
По умолчанию

1) Пробовали загружать в Налогоплательщик декларацию уже для другого ИП, который на общем режиме. Результат тот же - книга продаж не загрузилась. В протоколе Tester много ошибок типа:
----------------------
стр.284) <СведЮЛ ИННЮЛ="5754хххххххх" КПП=""/>
ошибка: Ошибка в значении атрибута "ИННЮЛ": неправильная длина ИНН ЮЛ 5754хххххххх
---------------------
Это означает, что в справочнике контрагентов для ИП нужно указывать, что это физическое, а не юридическое лицо?

Ну и еще такая ошибка при проверке раздела 9 вышла:
--------------------
ошибка: Значение атрибута "ИдФайл" должно совпадать с именем файла без расширения ".xml"
--------------------

2) По выгрузке декларации предпринимателя, который на УСНО, но который ошибочно выписал несколько документов с НДС, бухгалтер мне задал несколько вопросов:
1) По п.5 ст.173 должна сумма начисленного НДС по ошибочно выставленным сч.-ф. должна попадать в раздел 1, но раздел 3 должен быть нулевым или вообще не формироваться. В Инфо-Предприятии раздел 3 заполнился.
2) почему сумма НДС оказалась равна сумме базы? Там есть расхождения между ЖХО и книгой продаж, но мы формировали декларацию по НДС по книге продаж, не по проводкам.

PS Приношу извинения, что ошибочно разместил вопрос не в том разделе форума, в котором нужно.
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 31.03.2015, 17:33
Аватар для Oxana
Oxana Oxana вне форума
Техподдержка
 
Регистрация: 20.08.2014
Адрес: г. Москва
Сообщений: 945
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Valeryk Посмотреть сообщение
1) Пробовали загружать в Налогоплательщик декларацию уже для другого ИП, который на общем режиме. Результат тот же - книга продаж не загрузилась. В протоколе Tester много ошибок типа:
----------------------
стр.284) <СведЮЛ ИННЮЛ="5754хххххххх" КПП=""/>
ошибка: Ошибка в значении атрибута "ИННЮЛ": неправильная длина ИНН ЮЛ 5754хххххххх
---------------------
Это означает, что в справочнике контрагентов для ИП нужно указывать, что это физическое, а не юридическое лицо?
Да, именно так.

Цитата:
Сообщение от Valeryk Посмотреть сообщение
Ну и еще такая ошибка при проверке раздела 9 вышла:
--------------------
ошибка: Значение атрибута "ИдФайл" должно совпадать с именем файла без расширения ".xml"
--------------------
Вы при формировании декларации перезаписываете старые файлы? Такое могло произойти, если Вы нажали "Нет" при вопросе программы о перезаписи.

Цитата:
Сообщение от Valeryk Посмотреть сообщение
2) По выгрузке декларации предпринимателя, который на УСНО, но который ошибочно выписал несколько документов с НДС, бухгалтер мне задал несколько вопросов:
1) По п.5 ст.173 должна сумма начисленного НДС по ошибочно выставленным сч.-ф. должна попадать в раздел 1, но раздел 3 должен быть нулевым или вообще не формироваться. В Инфо-Предприятии раздел 3 заполнился.
Он заполнился на основании книг покупок и продаж. Если он должен быть пустым, то и счет-фактур в книгах покупок и продаж не должно быть.

Цитата:
Сообщение от Valeryk Посмотреть сообщение

2) почему сумма НДС оказалась равна сумме базы? Там есть расхождения между ЖХО и книгой продаж, но мы формировали декларацию по НДС по книге продаж, не по проводкам.
Надо смотреть какие данные у Вас в счет-фактурах в книге продаж. Нет ли ошибочных данных. Такого не должно быть. У нас ошибка не воспроизводится.
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 31.03.2015, 17:51
Valeryk Valeryk вне форума
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Орёл
Сообщений: 10
По умолчанию

>Вы при формировании декларации перезаписываете старые файлы? Такое могло >произойти, если Вы нажали "Нет" при вопросе программы о перезаписи.

Перезаписываем.
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 31.03.2015, 18:02
Valeryk Valeryk вне форума
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Орёл
Сообщений: 10
По умолчанию

[quote=Oxana;462302

Он заполнился на основании книг покупок и продаж. Если он должен быть пустым, то и счет-фактур в книгах покупок и продаж не должно быть.

[/quote]

Бухгалтер гнет своё: ей в налоговой сказали, что если декларацию по НДС сдает ИП на УСНО, то раздел 3 должен быть пустым. Вместо 9-го раздела у таких ИП заполняется 11-й раздел, который заполняется, как я понимаю, на основании, именно книги продаж.
Ответить с цитированием
  #7  
Старый 31.03.2015, 22:06
Аватар для Oxana
Oxana Oxana вне форума
Техподдержка
 
Регистрация: 20.08.2014
Адрес: г. Москва
Сообщений: 945
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Valeryk Посмотреть сообщение
Бухгалтер гнет своё: ей в налоговой сказали, что если декларацию по НДС сдает ИП на УСНО, то раздел 3 должен быть пустым. Вместо 9-го раздела у таких ИП заполняется 11-й раздел, который заполняется, как я понимаю, на основании, именно книги продаж.
Тогда 12 раздел. Он формируется на основании книги продаж для организаций на УСН, которым необходимо сдавать декларацию ндс. Вы для выгрузки выбираете только два файла: основной (1 -7 разделы) и 12 раздел. Для того чтобы система не предлагала Вам выгружать 9 раздел - очистите поля ввода в 3м разделе сами. Или дождитесь обновления.
Ответить с цитированием
  #8  
Старый 01.04.2015, 00:22
Valeryk Valeryk вне форума
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Орёл
Сообщений: 10
По умолчанию

Спасибо за разъяснения.
И идея для разработчиков: идентифицировать контрагента ИП/не ИП при выгрузке по длине ИНН, чтобы если кто занес ИП как юр.лицо, не пришлось исправлять, и выгрузка все равно была бы корректной.
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС по полученным авансам до освобождения от НДС Vitta Бухгалтерия 2 27.05.2013 18:22


Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.


vBulletin® Version 3.6.8.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© 1999 Новасофт